本报讯 市审计局注重做好审计整改“后半篇文章”,充分发挥内审监督指导职能,以强化内审工作促进问题整改。
近日,市审计局对市人民医院主要领导同志经济责任审计查出问题的整改进行督导检查,通过分析问题产生的原因,对该医院审计科提出“完善领导体制、明确职责权限和审计监督内容与范围、强化人员业务能力建设、制定责任追究制度”等建议,达到以审计整改提升医院内审工作水平,以强化医院内审工作促进审计整改的目的。
对审计查出的该院在贯彻执行有关经济方针政策、重大经济事项的决策执行、预算执行和其他财政财务收支管理等问题,该院采取立行立改、分阶段整改、持续整改等措施,通过归还原渠道资金调整会计账项;参照河南省阶段性的《高值医用耗材重点理清单》,建立动态调整医院高值耗材重点治理目录机制;建立健全内控制度,重新修订耗材使用管理办法;及时启动2024年预算编制工作,报医院党委会通过后,提交医院职代会进行审议,并上报主管部门;调整内部审计管理体制,由主要负责同志直接分管审计科;出台《濮阳市人民医院关于强化内部审计工作的意见》《濮阳市人民医院关于印发科研基金使用管理制度的通知》《濮阳市人民医院关于印发缩短患者平均住院日的管理规定》等文件,已整改问题8个,对于尚未完成整改的问题明确整改责任科室和时间节点,列入台账管理。(韩海霞 马庆)